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171.
按照国务院和中国气象局的要求,气象部门已开展多年内部经济责任审计。现就内部审计风险概念,内部审计风险的形成及其防范进行初步的探讨。  相似文献   
172.
建立健全地勘单位内部控制制度   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒋梅 《中国煤田地质》2005,17(5):139-140
阐述了地勘单位建立健全内部控制制度的三方面内部控制措施--完善授权批准控制、财务会计控制和实物资产控制.指出建立健全内部控制制度应根据自身的特点和经营管理的需要,注重实际运作控制,以达到最佳的内部控制效果,而且加强监督检查是贯彻实施内部控制的重要保证.  相似文献   
173.
(2006年7月17日)今天召开这个会议,通报当前财务工作情况,布置2007年预算编制工作。刚才赖文生同志通报了审计署对我部2005年度预算执行审计情况和上半年财务管理工作,我再就这两个方面讲些意见。一、认真落实审计整改措施,强化依法理财意识,规范财务管理行为近年来,审计部门加大了审计监督的力度,这对我们依法理财、规范管理、提高财政资金使用效益是一个很大的促进。审计署对我部2005年度预算执行审计中提出的问题,我们要高度重视,切实抓好整改。(一)牢固树立依法理财的观念,严格遵守财经纪律。最关键的是各单位的主要领导和分管领导要提…  相似文献   
174.
固定资产投资审计是对固定资产再生产全过程的审计,是检查监督财政收支财务收支的真实、合法和效益的,彳为。随着我国社会主义市场经济的不断完善,面对固定资产投资审计中存在的种种问题,创新固定资产投资审计的思路对策,对促进国家投资建设的发展,具有积极的现实意义。  相似文献   
175.
马莉 《勘察科技》2007,(2):8-30
内部审计是现代企业管理的重要组成部分,对深化企业改革、企业的发展壮大起到了激励作用。在现代企业制度下,由于强化科学的管理,内部审计越来越重要。[第一段]  相似文献   
176.
垦区红兴隆国土资源分局在总局和管理局财务审计部门的监督指导下,把“强管理,促规范”作为财务管理工作的出发点和落脚点,采取三项措施,强化财务管理工作。  相似文献   
177.
张杰 《河南地质》2014,(1):10-11
近年来,越来越多的政府投资实施了全程跟踪审计项目,使审计的制约和促进作用得到了充分发挥,在降低审计风险、促进建筑市场规范、保证工程质量、权力制衡、营造和谐审计气氛和提升审计地位等方面体现出了其独特的优势。  相似文献   
178.
179.
《测绘》2021,44(3):111-114
为践行"科技强审"理念,适应大数据审计的要求,解决在政府投资建设工程项目审计工作中,由于距离远、面积大、交通不便等导致的审计难题,探索利用低空无人机遥感技术开展工程审计方法,本文提出了一种基于无人机倾斜航空摄影与实景三维建模技术的工程土石方量审计方法,并在实际道路工程审计中得到应用,有效解决了传统技术对道路工程审计时地形、影像等信息获取难、精度低等问题。  相似文献   
180.
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